Número 000986
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2017 - 140700
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901143
Valor 996,09
Original 996,09
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 996,09 (ver detalhes)
Pago 996,09 (ver detalhes)