Número 001014
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 05/2017 - 221300
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901144
Valor 8.702,34
Original 8.702,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.702,34 (ver detalhes)
Pago 8.702,34 (ver detalhes)