Número 001100
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 06/2017 - 110200
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 17.598,19
Original 17.598,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.598,19 (ver detalhes)
Pago 17.598,19 (ver detalhes)