Número 001110
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 06/2017 - 130500
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901143
Valor 1.108,59
Original 1.108,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.108,59 (ver detalhes)
Pago 1.108,59 (ver detalhes)