Número 001115
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 06/2017 - 130800
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.921,80
Original 8.921,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.921,80 (ver detalhes)
Pago 8.921,80 (ver detalhes)