Número 001123
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 06/2017 - 131900
Dotacao 220101.1712250022.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 654,04
Original 654,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 654,04 (ver detalhes)
Pago 654,04 (ver detalhes)