Número 001138
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 06/2017 - 132700
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 10.452,80
Original 10.452,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.452,80 (ver detalhes)
Pago 10.452,80 (ver detalhes)