Número 001170
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 06/2017 - 220400
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 109.403,58
Original 109.403,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 109.403,58 (ver detalhes)
Pago 109.403,58 (ver detalhes)