Número 001177
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 06/2017 - 221000
Dotacao 220201.1712250032.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 19.821,60
Original 19.821,60
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 19.821,60 (ver detalhes)
Pago 19.821,60 (ver detalhes)