Número 001260
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2017 - 110100
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901143
Valor 1.590,32
Original 1.590,32
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.590,32 (ver detalhes)
Pago 1.590,32 (ver detalhes)