Número 001279
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2017 - 131000
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.669,25
Original 5.669,25
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.669,25 (ver detalhes)
Pago 5.669,25 (ver detalhes)