Número 001318
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/07/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 07/2017 - 220100
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.918,13
Original 7.918,13
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.918,13 (ver detalhes)
Pago 7.918,13 (ver detalhes)