Número 001447
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2017 - 110100
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 12.921,34
Original 12.921,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.921,34 (ver detalhes)
Pago 12.921,34 (ver detalhes)