Número 001469
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2017 - 131600
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.315,40
Original 5.315,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.315,40 (ver detalhes)
Pago 5.315,40 (ver detalhes)