Número 001470
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2017 - 131900
Dotacao 220101.1712250022.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 239,79
Original 239,79
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 239,79 (ver detalhes)
Pago 239,79 (ver detalhes)