Número 001475
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2017 - 132200
Dotacao 220101.1712250022.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 15.741,98
Original 15.741,98
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.741,98 (ver detalhes)
Pago 15.741,98 (ver detalhes)