Número 001490
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2017 - 140700
Dotacao 220101.1712250022.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 23.058,02
Original 23.058,02
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 23.058,02 (ver detalhes)
Pago 23.058,02 (ver detalhes)