Número 001517
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2017 - 221000
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 34.364,65
Original 34.364,65
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 34.364,65 (ver detalhes)
Pago 34.364,65 (ver detalhes)