Número 001519
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2017 - 221300
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901143
Valor 4.843,69
Original 4.843,69
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.843,69 (ver detalhes)
Pago 4.843,69 (ver detalhes)