Número 001619
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/09/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 110800
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901143
Valor 3.123,01
Original 3.123,01
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.123,01 (ver detalhes)
Pago 3.123,01 (ver detalhes)