Número 001637
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/09/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 131300
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 2.224,16
Original 2.224,16
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.224,16 (ver detalhes)
Pago 2.224,16 (ver detalhes)