Número 001645
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/09/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 132100
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 12.846,63
Original 12.846,63
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.846,63 (ver detalhes)
Pago 12.846,63 (ver detalhes)