Número 001654
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/09/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 133300
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901144
Valor 426,25
Original 426,25
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 426,25 (ver detalhes)
Pago 426,25 (ver detalhes)