Número 001660
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/09/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 140700
Dotacao 220101.1712250022.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 27.146,19
Original 27.146,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 27.146,19 (ver detalhes)
Pago 27.146,19 (ver detalhes)