Número 001680
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/09/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 220700
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901144
Valor 1.415,87
Original 1.415,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.415,87 (ver detalhes)
Pago 1.415,87 (ver detalhes)