Número 001777
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 110100
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 11.302,77
Original 11.302,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.302,77 (ver detalhes)
Pago 11.302,77 (ver detalhes)