Número 001786
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 120700
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.293,62
Original 5.293,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.293,62 (ver detalhes)
Pago 5.293,62 (ver detalhes)