Número 001787
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 130200
Dotacao 220101.1712250042.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 208,95
Original 208,95
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 208,95 (ver detalhes)
Pago 208,95 (ver detalhes)