Número 001794
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 131000
Dotacao 220101.1712250042.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 181,82
Original 181,82
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 181,82 (ver detalhes)
Pago 181,82 (ver detalhes)