Número 001812
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 133100
Dotacao 220101.1712250022.083 31900300
Subelemento 31900386
Valor 63.685,81
Original 63.685,81
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 63.685,81 (ver detalhes)
Pago 63.685,81 (ver detalhes)