Número 001816
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 140700
Dotacao 220101.1712250022.078 31901100
Subelemento 31901145
Valor 1.024,91
Original 1.024,91
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.024,91 (ver detalhes)
Pago 1.024,91 (ver detalhes)