Número 001827
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 220100
Dotacao 220201.1712250032.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 4.932,97
Original 4.932,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.932,97 (ver detalhes)
Pago 4.932,97 (ver detalhes)