Número 001839
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 221300
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901145
Valor 3.604,84
Original 3.604,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.604,84 (ver detalhes)
Pago 3.604,84 (ver detalhes)