Número 001840
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 221300
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901144
Valor 7.209,70
Original 7.209,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.209,70 (ver detalhes)
Pago 7.209,70 (ver detalhes)