Número 002003
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/11/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 130500
Dotacao 220101.1712250042.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 975,58
Original 975,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 975,58 (ver detalhes)
Pago 975,58 (ver detalhes)