Número 002010
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/11/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 131000
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901145
Valor 929,67
Original 929,67
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 929,67 (ver detalhes)
Pago 929,67 (ver detalhes)