Número 002025
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/11/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 132200
Dotacao 220101.1712250022.078 31901600
Subelemento 31901699
Valor 20.904,87
Original 20.904,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 20.904,87 (ver detalhes)
Pago 20.904,87 (ver detalhes)