Número 002030
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/11/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 133000
Dotacao 220101.1712250022.083 31900100
Subelemento 31900187
Valor 245.967,86
Original 245.967,86
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 245.967,86 (ver detalhes)
Pago 245.967,86 (ver detalhes)