Número 002035
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/11/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 140200
Dotacao 220101.1712250042.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.193,09
Original 3.193,09
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.193,09 (ver detalhes)
Pago 3.193,09 (ver detalhes)