Número 002045
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/11/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 110900
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 44.131,74
Original 44.131,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 44.131,74 (ver detalhes)
Pago 44.131,74 (ver detalhes)