Número 002061
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/11/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 221300
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901101
Valor 112.369,37
Original 112.369,37
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 112.369,37 (ver detalhes)
Pago 112.369,37 (ver detalhes)