Número 002299
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - Dispensa de Licitação
Processo
Data 22/12/2017 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de dezembro/2017 - 220400
Dotacao 220201.1712250032.078 31901100
Subelemento 31901144
Valor 6.468,95
Original 6.468,95
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.468,95 (ver detalhes)
Pago 6.468,95 (ver detalhes)