Número 000193
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/01/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2018 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 2.984,76
Original 2.984,76
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.984,76 (ver detalhes)
Pago 2.984,76 (ver detalhes)