Número 000194
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/01/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2018 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 21.388,84
Original 21.388,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 21.388,84 (ver detalhes)
Pago 21.388,84 (ver detalhes)