Número 000197
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/01/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 01/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 6.173,13
Original 6.173,13
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.173,13 (ver detalhes)
Pago 6.173,13 (ver detalhes)