Número 000474
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/02/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de fevereiro/2018 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 117.145,27
Original 117.145,27
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 117.145,27 (ver detalhes)
Pago 117.145,27 (ver detalhes)