Número 000486
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/02/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de fevereiro/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 108.519,83
Original 108.519,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 108.519,83 (ver detalhes)
Pago 108.519,83 (ver detalhes)