Número 000659
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/03/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 03/2018 - 110100
Dotacao 170101.1712250022.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.370,45
Original 3.370,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.370,45 (ver detalhes)
Pago 3.370,45 (ver detalhes)