Número 000695
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/03/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 03/2018 - 132700
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 10.976,44
Original 10.976,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.976,44 (ver detalhes)
Pago 10.976,44 (ver detalhes)