Número 000717
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/03/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 03/2018 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 2.888,70
Original 2.888,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.888,70 (ver detalhes)
Pago 2.888,70 (ver detalhes)